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收到以前年2年度虚开的工程发票10万,报表上已经调增缴纳了增值税,和企业所得税,现在在今年做分录应该怎么做?

2024-01-14 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 13:56

你好!通过以前年度损益调整科目冲回

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快账用户9692 追问 2024-01-14 13:57

我说具体分录怎么做,我知道要用以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-01-14 14:01

你好!原分录写一下,我给你改

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快账用户9692 追问 2024-01-14 14:02

原分录 借:工程施工 10 进项税3 贷方:应付账款13

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齐红老师 解答 2024-01-14 14:52

你好!工程完工了吗?你们是建筑公司吗?

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快账用户9692 追问 2024-01-14 14:55

跟有没有完工有什么区别吗?我不确定有没有完工,现在就是要红冲掉这一笔怎么做?

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齐红老师 解答 2024-01-14 15:09

你好,没有完工不涉及损益, 借工程施工红字 10 贷方:应付账款红字13 应交税费 进项税转出蓝字3

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相关问题讨论
你好!通过以前年度损益调整科目冲回
2024-01-14
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2024-01-14
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2025-01-02
同学你好 是什么会计准则
2023-07-10
正规来说可以。 但是实际还是得看税务局 一般退税不好操作。
2020-09-02
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