同学你好 这个账上挂着就可以了
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师 我们之前是核定征收,现在改为查账征收,我期初建帐 如果我们装修费是40万,我2019.3办的营业执照,2019年办的经营许可证,2020.3月去税务做的登记 ,我们现在7月开始建账 我这个装修费是不是要计入长期待摊费用,这个计入多少呢?
老师,我们基层伙食费之前是先给钱,算我们的伙食收入,账在我们基层做,这个月是用公务信息卡,月底报账,这之前我们剩的现金咋办?
老师,我们是建筑企业,我们是被挂靠方,今年1月挂靠方的项目经理在我们公司缴纳社保了,他们把钱交给了我们,我们没做账,然后给他们交了社保之后,我公司做到了管理费用里面税前扣除了,我没有给他们申报个税,税务所说让我们纳税调增,这可怎么办呢
老师你好,我公司为信息服务咨询的小规模公司,之前两个老板合伙,后来又加入了一个合伙人,他往里面投资了三万块钱,可能是三今年三月份账上有点钱,但是利润是亏的,他们把账上的钱按照相应的比例分给后面加入的合伙人,这样的分录,我怎样做?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
这个现金就剩到账上了吗?没法冲销了吧?
同学你好对的 到账上就可以了
剩的那咋办?
同学你好 这个冲减了就可以了
这个我不知道怎么充了?
同学你好 你这个有发票吗
发票是这个月的发票
同学你好 计入事业支出就可以
我们是企业
那你计入管理费用福利费
这个福利费我们公司记过了
之前咋做的呢 现在付款了
之前都是累计到下个月,这次是改模式了
那你直接做福利费的分录就可以呀 就是这个月做2个月的