你好同学,咱是用公户给他转的钱还是用私户,呀?税款这块,
老师您好,我们给对方单位开了79万元的发票,当时没有扣除税款,现在对方要用私人卡给我们给税款,这种的我应该怎么记账,还是我要给对方单位说要从他们公户给我转入呢老师
老师,对方给我们开了一张发票,我们也认证了,但是这张发票又开错了,我们需要退还给对方,这个业务应该怎么处理
老师,公司发生业务需要对方单位提供发票,但是对方单位要求开发票需要我们缴税,我们转了税款给对方之后,这个凭证应该怎么入账呢?
老师,我的合作客户更改公司名称,上个月转给我货款后改公司名称,但税号不变,现在我需要给对方开发票,对方要求开新公司名称,这样收款单位和开票单位不一致,这要怎么处理,需要对方提供什么材料?
之前给对方单位开发票,已收款,现在核对后需要退还部分款项,我们公司应该怎么做账?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个
老师,仓库盘点塑料件出现负数,我该如何处理
老师,我想问一下,一般纳税人开票给别人开专票跟普票有什么区别?做账的时候是怎么做呢?
请问老师汇算清缴年资产总额怎么算的
季度收入158万,库存余额多少合适
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
1、已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20%,债务资金的增加额在0-10000元范围内,其利率维持5%不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。这题没读明白?
老师好,小规模纳税人处理一般纳税人时2010年购入的挖掘机按多少税率交增值税
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
是用公户转对公户
你好,公户转公户的话,对方也不会因为这笔钱再给我们单独开发票了,所以我们可以计入借销售费用,其他。贷银行存款,汇算清缴的时候做纳税调整就可以了。
老师,单独转了这个发票钱他一起开在发票金额里
本来他欠我们17500的票,然后他把税钱开在里面的,我们只是转这个税额给他
多开了几百块的税钱
我们替他交了税款,然后他把税款给我也开进发票里的
你好同学,那就简单了,咱直接按照这张发票正常做账就可以了,我以为他不愿意给你开呢,如果这样都开过来,咱们就不要单独考虑税款啦,就按照这张发票正常入账就可以。
老师,我不是很明白,税款这款单独应该怎么入账,因为我们转了钱给他的,收到的货款发票我知道,但是税额这款单独怎么做?
一起做成货款入账吗?
你好,咱们这种情况不要税款单独做账了,因为没办法单独做账的,因为他已经把这个税款给我们放到发票里面了,所以咱直接按照发票来做账就行。如果说你给了他税款,他没有给咱发票的话,我们直接借销售费用,其他贷银行存款就可以。
好的,谢谢老师,如果公转私的税额他没开票可以怎么入账呢?
你好,借销售费用,其他贷银行存款。或者说借管理费用,其他,贷,银行存款,。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快,开心快乐。