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Q

之前给对方单位开发票,已收款,现在核对后需要退还部分款项,我们公司应该怎么做账?

2023-11-06 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-06 13:28

你好,发票多开了吗?认证了没有专票普票。

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快账用户4982 追问 2023-11-06 13:29

我们是小规模,开的普票,发票多开了

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齐红老师 解答 2023-11-06 13:30

发票收回来,全部红冲,再重新开。

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快账用户4982 追问 2023-11-06 13:33

是之前分好几个月开的发票,已全部做账,不全部红冲,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-11-06 13:33

啊,哪些发票多开了,你红冲哪些就行。

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快账用户4982 追问 2023-11-06 13:34

红冲相同金额就行了,是吗?我们已经把多余的款给他们转回去了,应该怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-11-06 13:37

借应收账款负数, 银行负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。

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你好,发票多开了吗?认证了没有专票普票。
2023-11-06
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
您好 不是应该根据收到金额开具发票么 怎么会开票金额也比之前大?
2022-10-23
你好同学,咱是用公户给他转的钱还是用私户,呀?税款这块,
2022-11-16
您好,同学,对方已经开具了红字发票了啊?你需要在开票系统里面下载这张红字发票的呢,然后再导入开具
2024-01-08
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