你好,已经开销售发票,但是款没有收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
老师,已经开销售发票但是款没有收到,凭证怎么录入
老师,销售款已经在上个月收到了,今天补开销售专票给对方怎么记凭证
老师,我们已经支付了供应商货款,但是还没有收到对方的发票,那现在怎么做凭证呢?等后面收到发票又怎么做凭证呢?
老师,开的机动车发票,找不到了,但是凭证已经做了,销项税也提了,凭证后面没有销售发票,有影响吗
老师,销售商品出去2万,发票已经开了,但是还没有收到钱,凭证要怎么做
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
老师,应收账款是写含税金额还是分开,
你好,应收账款,就是含税的金额
主营业务收入就是不含税的收入
你好,是的,是这样的