你好,学员,可以,直接计入当期损益的
请问,公司去年以及以前年度都是亏损的,今年有点利润,要怎么做可以不用交企业所得税?做以前年度损益吗?
你好,老师,我们企业前几年都是亏损,今年第一季度盈利了,在报月报的时候是必须要缴纳企业所得税吗?还是可以弥补以前年度亏损的,
您好,请问一下,以前年度都是亏损,发现有一个累计折旧多提了,我家属于小企业会计准则,可以不走以前年度年度损益调整吗?还是只要有以前年度的调整不管往年是不是亏损都得补交企业所得税啊?
您好,我家以前年度有多提累计折旧,我才发现,我想今年调整,我家是企业会计准则,可以不走以前年度损益调整吗?麻烦告知一下分录怎么做,我家以前都是亏损,可以不补交企业所得税吗?还是不管往年亏不亏损都必须交企业所得税呢?谢谢
您好,我家是小企业,才发现以前年度有多提折旧的现象。我想在今年调整。可以不走以前年度损益调整吗?以前年度都是亏损,还是说不管亏不亏损都必须交企业所得税啊?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
出售30%,为什么不是6000-(2400-1500)×30%呢?
电子税务局在消息提示里推送了红利账单,就是歌消息提醒,核对了下有点差异就几块钱,可以不做处理吗,并没有要求给回执