对的,同学,是这样的
根据《国家税务局关于对技术合同征收印花税问题的通知》((1989)国税地字第34号)规定:“三、关于技术服务合同的征税范围问题,里面有包含技术中介合同。那我司有那种介绍他人的这种代理服务(技术方面的)需要缴纳印花税吗
判断题1、纳税人自海关填发缴款书之日起3个月仍未缴纳税款,经海关关长批准,海关可以采取强制扣缴、变价抵缴等强制措施。()2、甲将房产转让给乙,甲应缴纳增值税、城市维护建设税、印花税。()3、纳税单位无偿使用免税单位的土地免征城镇土地使用税,免税单位无偿使用纳税单位的土地照章征收城镇土地使用税。()4、印花税的税目中,适用万分之三税率的有购销合同、技术合同和建筑安装工程承包合同。()5、只要拥有车船就要缴纳车船税。()6、根据关税条例的规定,个人邮递物品不纳关税。()7、居民企业承担有限纳税义务,非居民企业承担无限纳税义务。()8、纳税人排放应税大气污染的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的,减按50%征收环境保护税。()9、支付的车辆装饰费免征车辆购置费。()10、契税的纳税人是在中国境内承受土地和房屋权属转移的单位和个人。()
请教:我们是旅游公司,运营旅游景区也包括了旅游服务等。问题1、我们景区有一部分是农民的耕地,定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是要和专管员沟通并丈量土地之类的?问题2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?问题3、我们把景区内运营项目通过协议包出去,协议中约定不收取租金及管理费用,最终以收入百分比留取收入后返还经营户,这种情况我们是不是也要缴纳印花税,能差额征收吗?问题4景区内销售的文创产品纪念品是不是要按照买卖合同缴纳印花税呢?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
18:37<问答详情18:33问答详情23:58:06后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,经营范围只有学术研究,交流活动,技术转让,软件评估与测试,环境试验这几项范围,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?符合我们经营范围的呢?娜娜呢52023-06-1318:31发布18次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好你偶尔发生的:你直接开票即可:开现代服务*会议补助费:这样开按6%2023-06-1318:32不需要去增加临时税种吗?没有风险吗?娜娜呢52023-06-1318:34发布38次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你问你税务局,只要你税务局那边同意,不用增加范围也可以开。2023-06-1318:36一增加临时税种的话,增加什么税种?
老师,劳务公司一次收取得咨询服务金额比较大,可以和对方沟通先转款,然后分1-2年给他们开发票确认收入吗
老师,我想咨询一下有关于企业汇算清缴当中有关于表符合条件居民企业之间鼓励股息红利等权益性投资收益优惠明细表,也就是A107011的填写问题,有关于投资成本(第4列)的问题,公司有一个全资子公司,他的投资比例是100%,投资性质是直接投资。投资成本这一栏,是说目前已经进行的投资,比如说已经投资了20万(就是进入到长期股权投资成本当中的)。还是说一共计划进行的投资,就比如说预计投资50万了
老师我是小规模企业,我发现以前的固定资产计提折旧有错误,以前21年有三种固定资产,a多记提200元,b少计提了150元,c少计提了180元。目前季度报账其他固定资产每季度正常折旧3000元。我想把前面错计提的固定资产修正,可以在这个季度直接写 借:管理费用3130 贷:累计折旧3130元吗, 不想调整以前的可以吗?要调整的话是不是前面的都需要调整呢
老师我是小规模企业,我发现以前的固定资产计提折旧有错误,以前21年有三种固定资产,a多记提200元,b少计提了150元,c少计提了180元。目前季度报账其他固定资产每季度正常折旧3000元。我想把前面错计提的固定资产修正,可以在这个季度直接写 借:管理费用3130 贷:累计折旧3130元吗, 不想调整以前的可以吗?要调整的话是不是前面的都需要调整呢
公司没有业务是季度申报,有固定资产,没有啥业务,公司账户一个季度也就是结算一下手续费和利息,能一年做一次账吗
免抵退提交申报后如何撤销?
企业发生诉讼追货款 前期我方支付了诉颂费给律所 如果胜诉此笔费用有败诉方承担 现在胜诉了 对方将款项支付给我们了 如何做账了?前期 我将我方支付的律师费直记在借 管理费用诉讼费 贷银行存款了
老师,我是有个商贸公司。营业执照有模板,混凝土。我要是开3个的专票。这个成本票得是什么,
那针对消费税 自产的货物用于生产经营的,比如自产的烟丝 连续生产卷烟,也属于视同销售吗?但他自产的货物这个卷烟是用于了生产经营用啊并没有销售出去,
一年房租66000,开发票也是按66000开的,然后要另外去付税点钱,税点钱是直接66000*0.09这样计算的,一年要交几万块的税点钱,想说会不会直接私账付房租不要发票划算点,?这个要怎么计算哪种方式能省点钱?