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那针对消费税 自产的货物用于生产经营的,比如自产的烟丝 连续生产卷烟,也属于视同销售吗?但他自产的货物这个卷烟是用于了生产经营用啊并没有销售出去,

2025-04-12 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-12 20:12

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-04-12 20:17

 您好,不是,自产的应税消费品 如烟丝 用于连续生产另一应税消费品 如卷烟 ,不属于视同销售行为,无需在移送环节缴纳消费税。待卷烟销售时,按卷烟销售额计税,并可抵扣烟丝已纳消费税 如果符合抵扣规定 。 2.如果烟丝直接出售或用于非连续生产,需在移送环节视同销售缴纳消费税。

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快账用户2180 追问 2025-04-12 20:42

那针对消费税 自产的货物用于生产经营的,比如自产的烟丝 连续生产食用香料,这属于视同销售吗?第 2 个问题: 但他自产的货物烟丝这个是用于了生产经营用啊并没有销售出去,

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快账用户2180 追问 2025-04-12 20:42

上边说错了,这个才是

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齐红老师 解答 2025-04-12 20:47

 您好,烟丝用于生产食用香料 非应税消费品 ,消费税视同销售,但增值税不视同销售。 2.消费税的立法目的是调节特定消费品的税负,防止企业通过内部流转规避纳税。即使货物未对外销售,但:应税消费品脱离应税环节:烟丝本应在销售或生产卷烟时纳税,如果用于非应税用途 如生产香料 ,相当于退出了消费税征税链条,需补缴税款。税收中性原则:避免企业通过内部操作 如将烟丝低价用于非应税项目 减少税基。

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快账用户2180 追问 2025-04-12 20:52

不用说这么多法条,就对应我的问题回答就行。我的第一个问题 我知道它属于视同销售,第二个问题是想知道并没有卖出去 而是拿来生产经营用为啥就视同销售了啊

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快账用户2180 追问 2025-04-12 20:53

那针对消费税 自产的货物用于生产经营的,比如自产的烟丝 连续生产卷烟,也属于视同销售吗?但他自产的货物这个卷烟是用于了生产经营用啊并没有销售出去,

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快账用户2180 追问 2025-04-12 20:53

它俩的区别,都是用于生产经营,增值税和消费税不一样,一个视同销售,一个不是动销售。现在问题是消费税的问题,请回答我

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快账用户2180 追问 2025-04-12 20:55

针对增值税 自产或委托加工的货物用于生产经营的是不需要交增值税的,是因为我们拿来生产经营用了并没有销售出去,所以暂时不需要交增值税,等销售出去的时候在交增值税。因为交增值税是货物卖出去了有收入了在交增值税,也就是销项税额,对吗

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齐红老师 解答 2025-04-12 20:55

您好,好的,请稍等,我得想想哈

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齐红老师 解答 2025-04-12 20:58

 您好,1.属于视同销售 2.用于生产经营 没卖出去 也要视同销售的原因税务上要公平,防止企业通过 内部操作 逃税。 3.虽然咱没卖烟丝,但咱把烟丝 用掉了  相当于把烟丝的价值转移到了食用香料里 。税务局认为这和咱把烟丝卖了再买原料回来生产是一样的效果,所以得按 销售 来交税。 咱开了一家面包店,面粉本来要交10 税。如果咱把面粉偷偷做成面包卖,不交面粉的税,税务局就亏了。所以,只要咱用了面粉 无论卖不卖 ,都得先按 销售面粉 交10 税。这样回答可以么

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您好,B在销售卷烟时缴纳消费税。
2020-09-24
借,原材料1000 贷,银行存款1000 消费税(2700+4000×150÷10000)÷(1-56%)×56%+4000×150÷10000=3573 借,委托加工物资2700+3573 贷,原材料1000 银行存款等1700+3573 借,库存商品2700+3573 贷,委托加工物资2700+3573
2022-06-07
你好,需要计算做好了给你
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你好 (1)卷烟厂9月准予扣除的进项税额。 156加上60*9% (2)卷烟厂9月增值税销项税额。 4407/(1加上13%)*13%加上50/(1加上13%)*13% (3)计算外购已税烟丝用于连续生产卷烟,可以抵扣的已纳消费税额。 400*30% (4) 关于卷烟厂9月消费税税额。 1500*150/10000加上4407/(1加上13%)*56%-400*30%
2020-06-24
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