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我是每月计提工资时:借生产成本、管理费用、销售费用、制造费用,贷应付职工薪酬-工资(实发)和社会保险费(个人),计提工资时直接扣掉当月扣员工的伙食费,分摊的费用是按应发工资还是实发工资?

2022-11-14 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-14 09:03

计提工资时:借生产成本、管理费用、销售费用、制造费用,贷应付职工薪酬-工资(应付)

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快账用户6416 追问 2022-11-14 09:05

老师,贷的应付职工薪酬-工资是实际发放(扣掉伙食费)的还是应该发放(未扣伙食费)的

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齐红老师 解答 2022-11-14 09:06

计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金 先发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分),伙食费等      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款

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快账用户6416 追问 2022-11-14 09:08

老师,扣员工的伙食费应该摊入费用吗

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齐红老师 解答 2022-11-14 09:09

看我做的分录,不要带自己的思路

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相关问题讨论
计提工资时:借生产成本、管理费用、销售费用、制造费用,贷应付职工薪酬-工资(应付)
2022-11-14
第一个分录不对,借生产成本直接人工,这个是什么?
2021-08-04
借:管理费用-职工工资45000 管理费用-社会保险(单位部分)3000 贷:应付职工薪酬-职工工资 45000 应付职工薪酬-社会保险费3000 发工资的时候 借应付职工薪酬—工资45000 其他应收款—个人社保1500 贷银行存款43500 缴社保 借应付职工薪酬—单位社保3000 其他应收款—个人社保1500 贷银行存款4500
2020-11-10
这个分录不对,借应付账款-局社会保险事业 贷银行,你做外账?外账需要按下面这个截图做,
2020-10-14
不对,你这个写不对看这个截图,
2021-03-03
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