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3月份做了一个暂估成本20万,5月做了一个暂估10万,现在没有收到发票,想把一个分录红冲,摘要怎么写,分录怎么做,可以先红冲8万吗

2022-11-11 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 15:01

你好 哪个收不到就冲哪个 

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快账用户7729 追问 2022-11-11 15:02

都收不到,10万的我可以分两次红冲吗

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齐红老师 解答 2022-11-11 15:11

你好 那你实际收到商品和服务没有 有不用冲了 年报调整就行了 

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快账用户7729 追问 2022-11-11 15:46

没有收到,我想着把10万分8万和2万分别红冲到其他月

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齐红老师 解答 2022-11-11 15:55

你好,那不需要充的,挂着就行了。

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快账用户7729 追问 2022-11-11 16:03

没有收到发票,我一直暂估成本也不行啊

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:07

业务发生了没有发票才暂估成本。

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快账用户7729 追问 2022-11-11 16:09

现在就是一直没这个业务了

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:11

暂估的是实际发生的业务。不是没有发生的业务。

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:11

这个业务都已经发生了,那为啥还红冲呢?

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你好 哪个收不到就冲哪个 
2022-11-11
一、先做暂估入库,发票到了冲销暂估,再按发票入账处理。
2021-11-26
同学,你好 不要紧,之后会损益结转
2023-02-11
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2024-06-03
同学你好。 也就是说。10万发票到了你要调增20万,对吧, 你家是小企业会计准则吗 如果是 借 应付暂估 20 贷 利润分配未分配利润 20
2025-04-16
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