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老师 我3月份冲红 1月份暂估货物的时候 错把单价8200写成了10700 相当于金额就多冲2万 那我这个月想调整一下该怎么做分录呢

2022-05-06 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 09:42

你好,当时的分录怎么做的?借库存商品贷应付账款吗?

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快账用户7031 追问 2022-05-06 09:42

借 库存商品贷 应付账款暂估就是那库存商品的数量对着呢单价写多了

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齐红老师 解答 2022-05-06 09:44

借应付账款贷库存商品全部红冲,然后再重新做借库存商品贷应付账款。

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快账用户7031 追问 2022-05-06 09:45

不是 是我的情况就是我暂估着对着呢冲红的时候 单价金额写多了 就是我错的那笔分录已经是冲红的分录了 我该怎么调整一下呢

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齐红老师 解答 2022-05-06 09:45

你好,借应付账款,贷库存商品,这个是红冲的,你能不填写数量吗?你数量是零单价,有数的话能出来吗?

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