要一起申报的,按实际发放数申报即可
老师您好 我想咨询一劳务报酬这块 劳务人员为我们提供了两个月的劳务 两个月都分别到税务机关代开了发票 但这个月才给到我们发票 那我们这个月给他付钱的话是付两个月的劳务报酬 请问这个个税的话是怎么申报呢 是以两个月的金额合并申报吗?还是分次申报呢?
老师你好请问,收到个人开来的劳务发票,时间是12月1日,那我是不是要在现在12月申报劳务报酬呢
老师您好,我们那个兼职的人员,2月没有劳务费,那我这个月申报人员信息的时候,要给他弄成非正常吗?但是,只是2月没有工资,3月还是有劳务费的
同一个人,9月有工资,还有劳务费,但是劳务费的钱已经按照劳务的方式扣了个税下来,发了劳务费的钱,现在要申报9月的个税,在选择身份的时候,这两个不能重叠,请问要怎么交个税
老师你好 请问我这个月发了两个月的劳务费 那我下个月的时候申报劳务费 是要这么申报?
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
那我能第二次发放的延迟一个月报么
是的没错, 是这样的