所属期是11月份的,只能抵扣11月份的,所属期的增值税抵扣不了十月份的。
老师,我有一个异地项目预缴税款时这月开票下月预缴,入我10月开票要到11月预缴税款,税票上的所属期是10月开票日期是11月,在申报时附表四报10月所属期时不会弹出这笔税款,是不是要11月份才会弹出
我是房地产公司,10月交9月份预缴税款,大厅给打错单子了,写成所属期10月了,我这个月去交10月的预缴税款时发现的,这个是不是需要去税务大厅找他们给改一下还是怎么处理呀?
A项目一般计税异地预交2%,B项目机构所在地项目,简易计税,填写申报表时,可以用A项目预交的税款抵B项目的税款吗?因为当期进项税大于销项,直接用进项税抵销项税,A项目不用交税。所以A项目预交的直接抵B项目的税款可以吗?
异地项目湖南预交10月税款所属期写错了,交成了11月份的,那这个10月份的税款可以直接在机构所在地武汉交吗?
武汉公司在湖南异地有项目,10月开票50万,预交税款完税凭证所属期写成了11月,现在还可以重新再交所属期为10月份的税款吗?这个月申报10月增值税附表四能带出预交税款吗?
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
是的,那就是10月份的税款是不是得重新交吗?可以在机构所在地交吗?不去湖南预交了
对的是的,你可以抵扣以后的项目。
10月份税款我还是得去异地地预交吗?
不需要去异地预缴啦,只在你企业所在地申报。
我直接在我武汉这边电子税务局申报缴纳,那这个会不会有问题?没有在湖南异地预交?
没有异地预缴的不可以,你不是已经预缴了,只不过是所属期选择错了。
是的,是选错所属期了,可是后面在开票抵这个11月预交,那会不会说我10月没预交?
你好,你预缴的时候不是有金额喝,你发票能对起来吗?如果能的话就不会的。
那我要是11月份开和10月一样金额来抵11月预交税款呢?这个会不会有问题?
我没看懂你什么意思。
我如果再去预交10月税款这个所属期是能是带出来10月份吗,我这边申报10月附表四能带出来预交金额吗?
可以的,但是你重复交税了。
我交错了交成所属期为11月份,我这个月11月重新再开票来抵11月这个税款可以吗?
是的,可以这么做的。
只要现在去交10月开票税款,所属期为10月份,附表四能带出预交金额,后面交错所属期的税款11月我11月还要开票直接就不需要预交了
可以的,可以这么做的。
就怕带不出来10月所属期,附表四不能正常出金额
可以 所属期10月份就可以