你好 你要自己填写不要等着他自己弹出来
老师,我有一个异地项目预缴税款时这月开票下月预缴,入我10月开票要到11月预缴税款,税票上的所属期是10月开票日期是11月,在申报时附表四报10月所属期时不会弹出这笔税款,是不是要11月份才会弹出
老师,我们公司是一般纳税人,9月开异地建筑工程服务发票,9%.开44w ,同一个项目,10月又开11万,那我10月预缴时候,9月那笔我选上月,10月开的,岂不是选本月的所属期,还是,干脆10月这11万,留11月份时候再申报?有点乱了,还是可以跟9月的44万一起,选上期,
武汉公司在湖南异地有项目,10月开票50万,预交税款完税凭证所属期写成了11月,现在还可以重新再交所属期为10月份的税款吗?这个月申报10月增值税附表四能带出预交税款吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
老师中途建账,科目差额不想填到未分配利润,还可以填那个科目,因为就是为了试算平衡
老师,中途建账,我不想影响接账后期未分配利润,也就是说不想建账差额不想填到未分配利润,还还可以填到什么科目
老师,如果中途建账只有银行存款1000应收账款500其他应收款300但我不想影响开始建账后的未分配利润,对应科目填到那个科目
老师,收到餐费或者其他发票,马上支付了,可以直接 借:管理费用 贷:银行存款 还是要 借:管理费用 贷:应付账款-A公司 借:应付账款-公司 贷:银行存款 这个应付A公司,必须要体现吗
这个题我不会试了2个加减法懵的
老师,就是现在不是申报24年汇算清缴么,调整了账,然后现在25年第一季报表需要更正申报么
打开自然人电子税务局扣缴端时提示信息不是正确的日期时间数据格式,该怎么办?
老师好,我司主营业务短剧投资,于去年5月投资50万,保本收益,当时对方没有给我司开票,我司入账为预付账款。期间分红过一次15万,我司开票给对方信息技术服务费,现在对方按投资款50万,应付利息4万来计算,去掉之前分红的15万,需要打回给我司剩余的39万,同时要求我司开票给对方,还是信息技术服务费,这样合理吗?我司该怎么入账?
请问有限公司的财务负责人可以兼任监事吗?公司人少,只有10个人。
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