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老师您好,我公司是货运代理,收到了普通发票货运的,我是按出口退税操作还是按内销操作,是货运代理发票进项不可以退税吗?也没有给对方开票,这种情况我怎么做合适呢?货运代理和其他行业有什么区别呢

2022-11-09 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-09 20:16

如果您公司只是代理不是实际承运人那么是免税的,不需要退税,收到的货运发票是您公司的成本,收到客户的钱是要确认收入的

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快账用户5495 追问 2022-11-09 20:20

老师只是代理货运,给国外开票开免税发票对吗?上月我们收到外汇没给对方开票,收到货运发票成本是普通发票。我们这个业务按出口算吗

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快账用户5495 追问 2022-11-09 20:21

我们按出口算还是按内销获取进项税专用发票合适吗

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齐红老师 解答 2022-11-09 20:39

收到外汇,国外客户都是不要票的,不需要开票

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齐红老师 解答 2022-11-09 20:40

别人给您提供运输直接入成本,国际代理业务是免税的

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快账用户5495 追问 2022-11-09 21:00

那直接计入未开票收入免税,还用去税务备案吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:05

需要到税务局备案

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快账用户5495 追问 2022-11-09 21:07

怎么备案需要带什么东西还是直接找专管员吗

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:30

这个需要问一下所属税务局吧,毕竟各地方也许不太一样

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相关问题讨论
如果您公司只是代理不是实际承运人那么是免税的,不需要退税,收到的货运发票是您公司的成本,收到客户的钱是要确认收入的
2022-11-09
同学你好 这个没事的哦 2.最好是分开明细开
2021-03-23
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
你好,这个补贴你们是代收代付吗?还是有利润?
2023-12-11
根据您提供的信息,您可以通过以下步骤操作退税: 首先,您需要将收到的所有文件准备好,包括报关单、车辆载货清单、代理出口证明和您国内的进项发票。 然后,您需要将这些文件提交给您的税务机关或相关部门进行审核。审核通过后,您将获得退税。 关于供应链的代理费和运输费发票的问题,这些费用是由您国内公司支付的,因此不应该影响您的退税。但是,为了确保您的退税不受影响,您可以要求供应链分开开具发票,将代理费和运输费分别列明。这样可以让您的退税过程更加清晰和准确。 总之,您需要确保您的退税申请符合相关法规和要求,并按照相关程序进行操作。同时,您应该与供应链保持良好的沟通,确保发票信息准确无误,避免因发票问题导致退税受阻。
2023-09-15
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