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老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银行支出,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,请问怎么入账呢?谢谢,可以做一一笔凭证上吗?谢谢

2022-11-09 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 17:29

你好,如果是需要劳动保护的,借周转材料,应交税费,应交增值税进项贷预付账款10万,银行存款10万。

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快账用户9401 追问 2022-11-09 17:49

这个工装不可以计入劳保费用吗

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齐红老师 解答 2022-11-09 17:49

当你当月领用了可以 如果没有的话,做周转材料。

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快账用户9401 追问 2022-11-09 18:02

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-09 18:13

不用客气,工作愉快。

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你好,如果是需要劳动保护的,借周转材料,应交税费,应交增值税进项贷预付账款10万,银行存款10万。
2022-11-09
你好; 1. 对的 ;2.     你们这个是买给员工穿 ;经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。   3.       计入经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。  
2022-11-11
借利润分配未分配利润贷预付账款。
2024-04-17
你好,你认证了,这个没法抵扣的,你认证之后再进项转出吧 借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2023-01-09
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
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