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这笔进项我认证不抵扣,分录是:借:原材料1675.8 贷:应付账款或银行存款 1675.8 然后抵扣联另外保管吗?

这笔进项我认证不抵扣,分录是:借:原材料1675.8
贷:应付账款或银行存款  1675.8   然后抵扣联另外保管吗?
2022-11-07 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 08:44

对的,是的,是这么做的。

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快账用户8509 追问 2022-11-07 08:53

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-07 08:56

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-11-07
借应交税费、应交增值税进项,贷应交税费待抵扣。
2022-08-31
可以,都可以,但是现金折扣做财务费用,冲掉是财务费用
2020-11-18
先入账 借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 有销售的时候 借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额
2022-11-06
这个发票如果没有认证,把这个待抵扣改成待认证。
2024-12-12
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