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老师,我们这个月进项税不想认证抵扣。那么我进货的分录借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 然后我有销售的时候借应交税费进项税额贷应交税费待认证进项税额 对吗老师?

2022-11-06 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-06 08:34

先入账 借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 有销售的时候 借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额

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快账用户6374 追问 2022-11-06 08:35

好的老师。还有一个问题

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快账用户6374 追问 2022-11-06 08:36

你先忙吧老师

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齐红老师 解答 2022-11-06 08:45

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先入账 借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 有销售的时候 借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额
2022-11-06
同学,你好,分录没有问题,目前发票也没有个认证的期限 ,实际直接你认证了也可以的,什么时候抵扣都可以的。
2021-09-26
借 费用 300 贷应交税费应交增值税进项税额 300 您好,如果这个你是要抵扣的,上面这笔分录不要做
2020-12-23
同学你好 这些分录对的
2021-03-26
同学你好,也可以的。
2023-03-12
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