您好 (1)计算该设备2020年的折旧额,并编制计提折旧的会计分录; 120000*4/10/12*11=44000 借:管理费用 44000 贷:累计折旧 44000 (2)编制将固定资产账面价值转入固定资产清理的会计分录; 借:固定资产清理120000-44000=76000 借:累计折旧44000 贷:固定资产 120000 (3)编制固定资产发生清理费的会计分录; 借:固定资产清理2000 贷:银行存款 2000 (3)编制出售固定资产变价收入及应交增值税的会计分录; 借:银行存款18000%2B2340=20340 贷:固定资产清理18000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额18000*0.13=2340 (4)编制出售固定资产残料变价收入的会计分录; 借:银行存款1200 贷:固定资产清理 1200 (5)计算出售固定资产净损益,并编制结转固定资产净损益的会计分录。 借:资产处置损益 58800 贷:固定资产清理 76000-18000%2B2000-1200=58800
某公司对生产用机器设备采用平均年限法计提折旧,2015年12月20日,公司购入一台不需要安 装的机器设备,价款100000元,增值税17000元,另支付运输费1000元,包装费500元,款 项均以银行存款支付。该设备即日起投入使用预计可使用5年,预计净残值为3500元,假 定不考虑固定资产减值因素。该设备使用3年后,公司将其出售,取得价款为60000元,存入 银行,假设不考虑税金。 要求:(1)计算这台机器设备的入账价值并编制会计分录 (2)计算甲公司每年的折旧额并编制会计分录。 (3)编制固定资产出售时固定资产转入清理、收到价款、结转净损益的会计分录
3.甲公司于2018年6月出售一台不需要的旧设备(2009年以后购入),原价为3000000元,已计提折旧600000元,未计提减值准备,实际出售不含税价格为2000000元,开具的增值税专用发票注明增值税260000元,已通过银行收回以上价款。用银行存款支付清理费用,取得的增值税专用发票注明清理费用20000元,增值税2600元。 【要求】 (1)编制将固定资产注销的会计分录。 (2)编制支付清理费用的会计分录。 (3)编制收回出售固定资产的价款的会计分录。 (4)编制结转清理收益的会计分录。
2012年4月15日,大信公司以银行存款购入一台生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税进项税额85000元,采用直线法计提折旧,折旧年限 产品 为10年,预计净残值为零。2015年4月20日,因管理不善导致该机器被毁损,公司决定 台 进行处置,用银行存款支付清理费用8000元,取得残料变价收入58500元(含增值税17% 存入银行,根据保险合同约定保险公司应赔偿80000元,款项尚未收到。要求: (1)编制2012年4月15日大信公司购入设备的会计分录; (2)编制2015年4月20日将毁损固定资产转入清理的会计分录; (3)计算管理不善导致毁损应转出的增值税进项税额并编制相应会计分录;(4)编制大信公司支付清理费的会计分录; (5)编制大信公司取得残料变价收入的会计分录;(6)编制确认保险公司赔款的会计分录;(7)计算设备毁损产生的净损失; (8)编制结转毁损设备净损失的会计分录
某企业有一幢厂房,原价200万元,入账时预计可使用20年,预计净残值0,用年限平均法计提折旧,现已建成使用19年,折旧额已提190万元,未提减值准备。现该厂房老旧破损严重,经鉴定已成危房,企业决定按程序进行报废拆除处置。用银行存款支付清理费用2万元,清理过程中废品变价收入3万元,存入银行。不考虑其他相关因素。要求:编制有关会计分录。(金额单位用万元)(1)编制固定资产转入清理的会计分录:(2)编制支付清理费用的会计分录:(3)编制收到废品出售价款的会计分录:(5)结转固定资产清理净损益的会计分录:
企业2020年1月1日购入管理用设备一台120000元,预计使用年限4年,预计净残值为零,采用年数总和法计提折旧。企业2020年12月5日将设备转让,变价收入18000元,款项收到;清理时支付清理费2000元,款项已用银行存款支付;另收到残料变价收入1200元,款项已存银行。要求:(1)计算该设备2020年的折旧额,并编制计提折旧的会计分录;(2)编制将固定资产账面价值转入固定资产清理的会计分录;(3)编制固定资产发生清理费的会计分录;(3)编制出售固定资产变价收入及应交增值税的会计分录;(4)编制出售固定资产残料变价收入的会计分录;(5)计算出售固定资产净损益,并编制结转固定资产净损益的会计分录。
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平