同学你好,收购时,借:库存商品,贷:银行存款等科目,再平价卖给粮所时,借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。
我们是一个相当于平台,政府补助款打到我们公司,我们在统一采购买种子等服务给各个合作社种植,完了之后收成在平价卖给政府储备粮局,然后政府会给我们平价补贴,这样是属于什么类型,要交什么税
我公司对接线上平台可以卖我公司的食品,B公司想用我公司的这个平台卖他们自己的产品,产生的销售费用都进入在我公司的对公账户。然后我们再全额返给B公司所有销售费用。请问这个怎么记账?谢谢老师。
老师,我们是平台公司,帮政府从农户收购粮食,然后再平价卖给粮所,这个账怎么做
老师,我们是农业平台公司。从合作社收购的粮食,他们给我们开票,然后我们再平价卖给粮所,我们给粮所开票,然后粮所给我们结款,我们再把款结给合作社,这样的操作的话可以吗,合作社的我们当收入,给粮所的我们做销售
老师,我们是一个平台,把农民中的稻谷通过技术指导,烘干,送储一条线服务,比如农民卖给粮食储备库10000斤,那么我们会有对应这个每斤0.1元的补贴,这个款是粮食和物资储备中心给的补贴,所以这个补贴我们我们怎么做账
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
这个也算收入吗?这个只是通过我们平台服务过账,那这样我们收来的各合作社不是得给我们开票吗,比如开10000万,那我们给粮所也得开10000万这样?
同学你好,是的,要算收入的,一般情况下,要开票的。
为什么这个会算收入呢不理解
同学你好,因为给出的条件是:平价卖给粮所。所以要算收入的。
平进平出的呀。那没有收入怎么算呢,收入的定义在会计里面也不符合呀
同学你好,如果确实不想做收入,那就收购时,借:其他应收款,贷:银行存款。再给粮所时,借:银行存款,贷:其他应收款。
不是不想而且这个到底算不算收入,做收入了这个做是对的还是错的,这个老师又说不能做收入
同学你好,各个老师的理解不一样的,因为不熟悉具体的业务情况,如果让农户直接按发票开给粮所,那贵方就可以不用确认收入,按代收代付处理。如果让农户把发票开给贵方,贵方再开发票给粮所,那贵方就需要确认收入处理。
我们这个卖给粮所,那这个不算自产自销了吧要交税?
同学你好,不算自产自销了,如果贵方是小规模纳税人,还是免税的,如果贵方是一般纳税人,就不免税了。
如果想成为龙头企业,有流水可以贷款也有政府补贴这个成为一般纳税人好还是小规模纳税人好呢
同学你好,想成为龙头企业,有流水可以贷款也有政府补贴这个成为一般纳税人好,关键是不能是小规模纳税人了。龙头企业的收入,都超过小规模纳税人了。
所以这个的话,我们没有赚钱都是平价开票这个也不免税岂不是交很多13%?千万上次的发票
同学你好,不会的,因为收购时让农户到税务局代开发票,或者贵方购买收购发票来开的话,可以抵扣增值税的,抵扣9%,粮食增值税率一般纳税人是9%,不用缴纳增值税的,如果是平价的话,不但贵方不用缴增值税,因为计算抵扣问题,贵方还会有留抵增值税的。
合作社可以自己申领专票开吗?这样他们开给我们是免税的吧?我们开出普票应该9%
他们自产自销不是免税了吗。那给我们开票免税。我们这个怎么操作抵扣这个
同学你好,合作社可以自己申领专票开,这样他们开的普通发票是免税的,如果开专用发票,就不免税了,贵方开出普票应该9%。
他们开专票不免,那他们不愿意给我们开了,这个协商不了得难搞,他们开是3%,我们报税抵9%开出9%所以我们不用交税
同学你好,他们可以开普通发票给贵方就是免增值税了。他们可以给贵方开免税的普通发票的。贵方根据这个普通发票可以抵扣9%。是的,贵方不能缴税的。