你好,在出口退税系统里面进行申报相关的金额,然后在增值税申报表里面,你直接填写在那个对应的行字里面就可以了。
你好,老师,出口退税的免抵退税额怎么计算,如果当月要交增值税,是先交了增值税,然后在办理退税吗,还是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
老师你好,请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借:有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
老师,出口退税抵应交增值税怎么操作?
借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 老师 出口抵减内销产品应纳税额这个是啥意思
结转应退税额、免抵税额 借:应收出口退税款/其他应收款-出口退税款11700 应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)15133.95 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)26833.95这个免抵税额不可以作为下期的留抵税额,那请问期末结转的时候,这个会计分录的余额去哪里?怎么写?
老师咋能用大白话懂甲方乙方啊,有购销的还有工程的
老师,住房贷款利息扣除,如果是婚前丈夫买的,可以由妻子一方单独扣除100%么
更正申报之后,营业收入为负数,报表不太好看,这个怎么解决
老师您好:公司新增3个建造师,交社保的;我想问工资表做与不做那种对企业合适(因为不是要交工会经费)
老师,乙公司基本户 才昨天 实收到两百多万投资款,投资方有个人,也有甲公司,请问乙公司 今天可以取出投资款用于生产费用吗?
贸易公司加工费发票进成本吗
你好,老师,我公司报销每次都是先预支款,然后在进行采购,和报销,像这种做账我可以直接做成借:管理费用,贷:其他应收款,这样可以嘛?
我们企业是季节性业务,为了节约人工成本和人力资源公司合作,聘请他们的人员兼职在公司公司工作,他们给我们开发票,我们企业记账是计入管理费用当中的什么明细科目
老师,个体户老板在经营所得汇算清缴时扣除了60000的减除费用,但是同时在另一家单位领工资,工资一年不超过60000,平时申报工资时也预扣了5000一年60000的减除费用,这种他还用做一下综合所得的汇算不
低于500万的固定资产当年没有一次性税前扣除,第二年可以直接一次性税前扣除吗?
填在增值税申报表的哪里?
首先啊,在那个增值税的申报表里面,它对应的有那个出口退税的蓝字,你直接在这里来填写就行了。
老师,我还是不明白
可以说的再具体一点吗
我本年累计的免抵税额是115万,本月免抵税额20万,我增值税申报表里要填在哪张表里?
就是你在增值税的附表一和主表,它有一行是专门的出口销售额,你直接填写,之后免抵税额,在下面第二个部分有一行,他就是抵内销的,有一个专门的行字可以填,因为我现在没有这个表,具体是哪一行,我现在记不清楚,你直接看你手中的表格,他专门有写。
是这张表吗
对,如果说你的免抵退就填写在第三部分。
然后这个表格还有一行是专门的出口抵内销的行次里看一下。
老师,这张表里没有看到出口抵内销这个行次
你能不能拍一个全的,就是这个表一个整的给我看一下。