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老师,出口退税抵应交增值税怎么操作?

2022-11-05 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-05 14:49

你好,在出口退税系统里面进行申报相关的金额,然后在增值税申报表里面,你直接填写在那个对应的行字里面就可以了。

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快账用户2606 追问 2022-11-05 15:04

填在增值税申报表的哪里?

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齐红老师 解答 2022-11-05 15:05

首先啊,在那个增值税的申报表里面,它对应的有那个出口退税的蓝字,你直接在这里来填写就行了。

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快账用户2606 追问 2022-11-05 15:30

老师,我还是不明白

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快账用户2606 追问 2022-11-05 15:30

可以说的再具体一点吗

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快账用户2606 追问 2022-11-05 15:31

我本年累计的免抵税额是115万,本月免抵税额20万,我增值税申报表里要填在哪张表里?

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齐红老师 解答 2022-11-05 15:45

就是你在增值税的附表一和主表,它有一行是专门的出口销售额,你直接填写,之后免抵税额,在下面第二个部分有一行,他就是抵内销的,有一个专门的行字可以填,因为我现在没有这个表,具体是哪一行,我现在记不清楚,你直接看你手中的表格,他专门有写。

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快账用户2606 追问 2022-11-05 15:51

是这张表吗

是这张表吗
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齐红老师 解答 2022-11-05 15:52

对,如果说你的免抵退就填写在第三部分。

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齐红老师 解答 2022-11-05 15:53

然后这个表格还有一行是专门的出口抵内销的行次里看一下。

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快账用户2606 追问 2022-11-05 16:01

老师,这张表里没有看到出口抵内销这个行次

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齐红老师 解答 2022-11-05 16:32

你能不能拍一个全的,就是这个表一个整的给我看一下。

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你好,在出口退税系统里面进行申报相关的金额,然后在增值税申报表里面,你直接填写在那个对应的行字里面就可以了。
2022-11-05
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2020-08-15
这个操作流程可以看下冯慧老师的课程 增值税的话填写在免抵退那栏
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