您好,内销要交增值税的,可以先抵税的
你好,老师,出口退税的免抵退税额怎么计算,如果当月要交增值税,是先交了增值税,然后在办理退税吗,还是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
出口的免抵退疑问 1、有留抵才能退,这个留抵是本期还是期初? 2、如果当期免抵退税额>留抵,差额部分,是可以直接冲减销项税吗?还是要申请免税之后才能冲减销项?这个免抵退的免税怎么理解?怎么使用?
老师,我这是3月首单的出口申报的免抵退税额这么多,然后当时进项小于销项无留抵的,退税款为0 ,那这个免抵退税额591.53元,在报4月的增值税的时候需要交城建税及教育费附加吗?增值税可以抵扣内销吗?
老师好: 请问出口企业免交增值税,是免抵退税额是多少就可以退多少吗?还是一定要承担税负?那增值税的税负怎么设定?
请问老师,出口货物在销售时是先交增值税或消费费,然后月未再去税务局办理退增值税,还是在销售时就直接免了,税率为0,月未只需办理退国内产生的进项税?
老师,小规模或者个体可以在四月初把第二季度的30万都来出来吗
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
早上好老师,请问做内账,主营业务收入确认收入分录怎么做,是不是不需要价税分离做账?
如果报员工的工资,是不是也是每个月都报呀
我们是一家运瑜挂靠公司,一般纳税人,车辆所属权是自然人,自然人购车挂在公司名下搞运输,公司代为开运输发票结算,请问,公司可以抵扣该车的购车进项税吗?
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
绿色答案的第三行,后面几个数字,问出售商品对损益的影响,为什么不是用售价800减去库存商品的成本593.5?而是用提过准备的800-550?明明后面分录贷的也是库存商品550呀?
老师做电商的自己开发的平台吗
那出口退税那里申报好就可以退税吗,增值税和出口退税不在一个地方申报的
您是生产企业的,出口退税的和增值税的要以前申报的
有点不懂意思,那要做进项税额转出吗
出口退税的和增值税的要一起申报的,不可以抵免的部分是需要进项税额转出的,
什么是不可以抵免的,我的征税率和退税率都是13,也需要进项税额转出吗
征税率和退税率是一样的,那就应该没有需要进项税额转出的
那我问另外一个老师他说需要做进项税额转出,因为我进项税额是在发票平台上勾选抵扣的,没有做退税抵扣,我也不懂什么意思
您是生产型出口企业还是外贸型出口企业