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老师,我们公司十月末购买开票系统服务费,但是十月份没有收入,那么这个服务费是不是可以等到下个月开票需要抵扣增值税应纳税额的时候再做分录?本月暂时先不做抵扣增值税的分录?

2022-11-03 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-03 17:04

对的,是的,可以这么做的。

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对的,是的,可以这么做的。
2022-11-03
一、填写在附表四,减免税申报表,第一行的数据,最后在增值税主表“增值税减征额”栏次列示。 二、计入管理费用在4月列示,计入减免税费在5月份列示。
2021-05-25
你好 对 这样处理是正确的  
2022-02-19
你好,很高兴为你解答 可以的
2020-10-15
借管理费用办公费 贷银行做的这个吗
2022-02-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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