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老师,我6月份开了发票但是7月份收到款,请问各应该怎么入账?

2022-11-03 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-03 13:34

同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷应收

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同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷应收
2022-11-03
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入, 借:银行存款, 贷:应收账款
2022-11-03
如果您采用权责发生制,6 月份发生的销售业务,尽管当时没有收到款项,收入也应在 6 月份确认。7 月份收到款项时,冲减应收账款。 如果您采用收付实现制,那么这笔款项在 7 月份收到时,才确认收入计入 7 月份。
2024-07-12
你好!这个现在申报是申报2季度的,你可以报0
2024-07-04
七月份未开具发票一栏填写负数,然后开具的增值税专票里面填写正数
2021-08-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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