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老师,我们公司销售车辆,然后会有收按揭服务费,正常情况我们把车销售车款结转完后,还会有一笔按揭服务费,后面会开具普通发票服务费给客户,这笔分居应该怎么做

2022-11-02 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 19:32

同学你好 计入销售费用

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快账用户1335 追问 2022-11-02 19:36

还有老师,9月份的个税没有从个人身上扣,但是公司已经交了,10月份应该怎么做才能体现出来从工资扣除

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齐红老师 解答 2022-11-02 20:01

九月份交的时候 借其他应收款 贷应交税费个税 借应交税费个税 贷银行存款 十月份发工资的时候 借应付职工薪酬贷银行存款贷其他应收款

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快账用户1335 追问 2022-11-03 13:05

老师 我们公司有挂a公司应付账款,同时也有应收账款,这种情况可以做一张一个同时冲抵吗

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齐红老师 解答 2022-11-03 13:07

同学你好 对的 这个可以的

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同学你好 计入销售费用
2022-11-02
同学你好 直接按照实际金额来开
2022-03-21
同学你好 1、可以抵扣。 2、 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-11-10
您好,这个会有影响的,很明显告诉大家个人买车给公司抵进项税,要抵扣也做得真实一点,款从公司走嘛。 每个月还按揭,都是股东个人账户还的话,只能记在其他应付款-股东
2023-10-25
1.对哦 2.都计入固定资产 3.按照开的发票确认收入
2021-08-02
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