同学你好 直接按照实际金额来开
现代服务业 怎么确认收入全额还是差价确认呢,我们和平安 人保公司合作会有一些汽车年检的业务 或者有些客户让我们公司进行代办, 我们公司开具汽车代理年检服务费发票 会计分录是不是可以借:银行存款 贷:主营业务收入-服务收入 应交税费-应交增值税(销项)我们是汽车维修公司 ,成本怎么确认呢
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
想请教个问题:客户在我们公司购货1万,按照货款的95折打到公账是9500,有5折是直接在货款抵扣属于客户收取的服务费是500,然后客户要求我们开1万的销售发票给他,而客户开500的服务发票给我们,这样合理吗?
我公司是汽车销售公司,卖价48万(车开35万)其他就是按揭服务费、办理抵押服务费、上牌费、银行定位服务费、联合通服务费,都是服务费可能会有10万(这些是6个点的增值税或者普票开到我公司。然后这个我们要怎么开发票给客户
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
怎么开,这些服务费分好几个公司开给我们,我们开给客服怎么开呢,开什么内容,开在一起吗?比如那些服务费我都没有营业范围呀,只是销售发生的费用,但是跟客户签的合同是包牌(包括车和其他全部费用),开票又是按合同价开足
同学你好 不是同一个公司就分开吧
我是说进项不是同一个公司(各种服务费),我们客户是同一个,我要怎么开出去,老师你可以说说嘛,等下我又问不到了
同学你好 是谁的就开给谁 他们用不同的公司和你们做业务你就按照实际的金额开给这两个公司
什么意思?开出去是①机动车发票 发票②金融服务费 联合通服务费 上牌费 等等? 那我的利润呢开什么
利润不能单独开 你们协商好利润这块到底开啥然后再开
发票2是进来什么内容就开出去什么内容吗?我营业范围没有的哦 利润可以开价外费用吗?
可以,偶尔开一次没事 2.不可以
1怎么可能偶尔开一次,主要是卖车,卖一次就有的呀。 2什么情况可以开价外费用
同学你好 那你们就直接增加范围才行 2.销售方是小规模纳税人,或者为满足其他要求,也可以就价外费用开具普通发票
这不现实呀,只是包牌而已,这不是我公司的业业务。我们是一般纳税人,也就是说价外费用一般是不能开的?
你们开服务的可以 计算没有这个范围偶尔一次也可以
我们营业范围有咨询服务费,金融上牌服务啥的没有。计算是什么?
就算没有这个范围偶尔开一次也可以 打字太急没注意错别字 不好意思
不是偶尔哦,每个月都要开的,就算开也不让申报的,之前开过一张。可以统计开到咨询服务费*(名称)
同学你好 那你直接增加范围