你好,当时支付的分录怎么做的?借应付账款贷银行存款吗?如果是的话,现在借银行存款贷应付账款500。
10.31付了一笔钱11.1退了回来我是十月做付款的会计分录11再做退回的会计分录吗
老师支付货款2000,转多了,退了500回来,会计分录怎么做了
您好,请问对方给我们公司支付账款时多支付了2000,我们转回去了这2000,这个2000我们要如何做会计分录呢
老师,我们多付货款了,供应商退回来一张承兑汇票,应该怎么做分录
付货款转错企业了,然后又退回货款了,怎么做分录
老师,月末一次加权平均法中,上月已出库但未确认收入的商品(有些企业会计入发出商品)会作为本月存货期初数的一部分参与本月的加权平均计算吗?这部分商品在结转成本时,应该按照发出月份的成本价结转还是按照确认收入月份的成本价结转?我理解是会作为本月期初数一部分参与计算,按确认收入的月份的成本价结转成本。
老师,企业才成立就需要缴纳营业账簿印花税吗?请问营业账簿印花税是指的按照账面实收资本的金额来缴纳印花税吗?
老师您好!购进一批材料,发票已收,款已付。目前是已经销售,但是价钱还没有谈好。这个怎么记账啊?未开票收入没办法确定金额呀。
诉讼货款,回款的利息怎么开发票,
老师您好!购销均有未开票,购进已计入库存商品,商品已经销售,是不是全部做未开票收入
老师,我想学习如何精通外账,可以把资料发邮箱吗?
如果外经证开了全部合同金额,没有开发票,后续如果开发票,就预缴,每个月申报个税,一直到合同金额全部开完,再核销,是不是?
在做进出口的账时候,结转成本的库存是根据账上原本有的库存,还是需要对应到每一个进项发票来结转
公司是增值税一般纳税人,没有业务,没有员工,没有费用,一直都是增值税。个人所得税、企业所得税都是零申报的。公司的对公账户也没有流水。这样零申报不会有税务的风险吧?
个体户今年改查账征收了,想注销,一月份开出了一万多的普票,我应该在3月之前注销还是什么时间注销?没有进票大概需要交多少税? 不懂会计,自己能操作吗?谢谢
当时是借应付,代银行存款,
借银行存款贷应付账款500。
退款的话用工资冲应付的红方妥当些还是贷应付妥当些
退款的话用红字冲应付的红借方妥当些还是贷应付妥当些
用工资充的话,你怎么冲?他给你们发了工资吗?