你好,去年的收入做到了今年 借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
老师,去年多做了20000元的收入,今年要来调整,怎么做分录
老师您好 去年发生开票收入 但是没有做账 今年1月份开始做账 去年的款今年收到 在对公账户上 怎么做分录?
老师你好,去年忘记做营业外收入的免税收入,今年分录怎么做呢
老师你好,去年的收入做到了今年,怎么做分录
去年的费用发票,今年收到了,在去年已经暂估入帐了,怎么做分录
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师,我们是小企业会计准则,是没有以前年度损益调整这个科目
以前没账,期初没挂往来科目
你好,那就这样处理 借:应收账款等科目 ,贷:利润分配—未分配利润 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
刚开始接触这个行业,工地比较多,公司也没有给到我必要的会计资料,然后做错了,已经完工的工地我以为没完工,支出计了成本,收的尾款就计了收入,现在弄清楚了,又不知道怎么处理
你好,那就这样处理 借:应收账款等科目 ,贷:利润分配—未分配利润 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)
就是成本和收入做多了,不用充今年和去年两年的吗?
请看你前后描述,到底是什么情况呢
去年的做到了今年不是今年的多了吗,老师,就做那一笔分录就可以了是吗?
你好,去年的做到了今年,今年多了就做多入账的冲销分录就是了
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。