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旅游行业,差额增收,怎么填增值税报表呢?根据什么填

2022-11-01 17:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-01 17:37

同学您好,差额征税填申报表: 1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料; 2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料; 3、按照6%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中; 4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。

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同学您好,差额征税填申报表: 1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料; 2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料; 3、按照6%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中; 4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。
2022-11-01
附列资料一里面第二栏和第三栏这里填写你成本的价税合计 然后第五栏填写的是你收入的加税合计 其他的都是自动出来的
2023-07-27
你好你这个是一般纳税人么,含税成本填写附表3 本期扣除下面就可以,
2021-07-13
你好,同学。增值税是扣除后金额
2022-10-07
你好,开具的是全额是不能差额征税的
2021-12-17
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