你好; 模具可以按照器具或者工具类 按5年折旧的
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
那叫外面的厂帮我们做模具,包工包料的那种,我们会先预付首期款,模具好了付尾款,这属于我们公司的固定资产吧
那付预付款的时候我们怎么做账,付尾款的时候又怎么入账
你好1; 模具看你们的金额大小; 如果金额大建议走固定资产去; 你们到时要 处理的
但是有的修模才几千快,就直接入费用吗
你好; 如果模具很低的; 建议直接费用化了。 对的
付预付款的时候我们怎么做账,付尾款的时候又怎么入账
你好; 借应付账款贷银行存款 ; 收到; 借 制造费用等 贷应付账款 ; 支付尾款; 借应付账款贷银行存款
那我啥时候入固定资产呢,不是付尾款的时候就入固定资产的吗?
你好; 你不是说你要费用化吗? 你如果做固定资产 ; 按这个来做 借应付账款贷银行存款 ; 收到; 借 固定资产 等 贷应付账款 ; 支付尾款; 借应付账款贷银行存款 ;次月开始折旧
预付款不用预付账款这个科目,而是用应付账款
你好; 是的; 你要是想用预付账款 和应付账款一起用也行的 ; 我只是 给你举例; 我习惯用一个科目; 避免科目后期对冲