学员你好,没收到发票没办法认证的,可以先暂估入账,收到发票再调整
老师,我8月份销售出去了但是没有开发票,9月份才开票,这样的话我到9月份在确认收入行不行呀
老师 你好 我在一月勾选发票的时候 有一张票我没有收到 但是在勾选平台里我看见这张票了 我在一月的时候没有勾选它 只是勾选我收到的发票了 在后面的月份我还能看见这张票吗
2020年8月份对方开了一张进项票给我们,9月份的时候红冲了这张进项票,现在这个月我在勾选平台还是能看到这张正数的发票,我可以直接勾选认证吗
老师,我们是一般人,我们8月份采用简易计税,但是我们现在有进项专票,如果我们9月份采用一般计税,那我现在的专票想等9月份的时候在用来抵扣,是不是必须等到9月份在认证,8月份不能认证?
老师好 我们是9月份升的一般纳税人 我在发票认证时候看见有人给我们开了柴油的专票 但是到现在我还没收到发票 我也没勾选 不确定发票是几月份开的 9月能不能不入账 收到发票后再入账
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
不暂估可以吗 我们9月没有收入 在认证系统看见的发票 我不确定那发票是10月份开的 还是9月份开的 我10月份再处理中不
可以,只要不跨年问题不大