你好,这个是需要写收据的呢
我公司承包一个企业的职工食堂,然后公司又出租给商户,企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里,每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们,我们做借:现金或者银行存款 贷主营业务收入,替商户垫的水电费和房租,做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金,这样对吗?我们收商户的管理费用怎么做分录,我们付给商户的营业款时怎么做分录,谢谢
老师,我们是建筑总包工程公司,现在承包甲方一项工程,但是人工这方面是他们自己的,由于所有款项规定必须通过总包付款,所以他们将人工费打给我们,我们打给劳务公司,由劳务公司向他们支付人工费,请问,我们只要收到劳务公司的合规发票就可以了是吗
我看这个协议意思貌似雇用,真实含义是这个人是我公司一个档口的经营管理者也就承包经营权,他负责自己生产食品自己销售,他销售的全部营业额是我公司代收的,每个月营业额不足6万的,按6万的17%扣管理费收入,如超过6万的按营业额的17%计算我公司管理费收入,然后营业额减给我公司管理费,剩余的部分营业额转回给乙方,但是我看这个协议,怎么感觉貌似雇用关系?是承包协议还是劳务协议?
老师,我公司代收承包商营业额,然后扣除承包商应付我公司的管理成本支出,剩余的款是用现金返给(付)给承包商(也就是他自己的经营收入),请问用现金支付承包商款,是让对方写一个收据吗?就是可以证明他收到我公司的现金
老师下午好,请教下开给移动公司的酬金发票,就是移动公司出场地,承包方付服务员的工资,还有收话费等,包括充话费送手机。所以酬金里包含员工工资,手机成本,提成,承包方完成业绩的奖励等。开的现代服务一其他现代服务,进项税可以加计扣除吗
总账与供应链、应收应付系统的关系
工资3300,加全勤200 就是3500,上了11天那么到手的工资是多少呢?
年初银行存款10万美元,折合人民币为631000元,7月份是向银行购入20万美元偿还六月发生的应付账款,当日的期汇率为一美元等于6.32元人民币。银行卖出价为一美元等于6.35元人民币,同时收到六月份发生的应收账款30万美元,当时即结售给银行。当日的即期汇率为1美元等于6.3人民币,银行买入价为一美元等于6.28元人民币。求期末记录汇兑损益
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期未结存B材料成本。
根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权,投资账面价值为700000元,子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款,并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元,并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司,货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备),该设备原账面价值100000元,前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧,折旧年限为4年,年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
边际贡献为什么乘25%而不是75%
公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
写一个收据,是还要给他一联次吗?
是的呢,需要把收据联给对方
存根联由开票方留存,收据联由支付方收执,记账联由开票方留做记账凭证