咨询
Q

老师,账务处理上,当月开出去的发票,当月款项收到,还需要通过应收账款科目过渡吗?这样过渡是怎么考虑的呢

2022-10-27 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 14:00

如果你们以后想查什么时间支付给对方,如果查明细账的话,最好是通过应收账款,如果不想查的话,不用。

头像
齐红老师 解答 2022-10-27 14:00

什么时间收到对方的,刚才打错了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
如果你们以后想查什么时间支付给对方,如果查明细账的话,最好是通过应收账款,如果不想查的话,不用。
2022-10-27
你好,是通过  应收账款  挂一下的
2024-07-25
你好,个人建议是先计入应收账款,然后做收款分录 (看个人处理方式,没有统一标准的 )
2024-07-25
这个是冲减收入的
2020-09-10
你好 如 如果确定收不回来的 应该把应收账款转入营业外支出科目
2020-09-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×