你好,你给对方开红的信息表,对方给你开红的发票,借应付账款, 贷原材料, 应交税费、应交增值税,进项转出。
老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
客户要求把之前卖给我们的原材料,变成把材料给我们加工产品,我们公司只收取客户的加工费,不需要支付客户材料费,客户之前卖给公司的材料已经做了借:原材料 应交税费(进项税额)贷:应付账款,该如何冲账?
我司和客户之间有材料的来往,我司从客户那里拿原材料来做该客户的产品,材料款我司要先从公账汇款给客户账号,客户后期开发票给我司,有个原材料客户把有一个单价在原单价上面提高了一倍让我们汇款过去,然后客户又把单价差额部分加到货款中,总的算下来公司最终收到的钱是差不多的,但是总觉得哪里不对劲,却又想不出哪里不对,请老师帮忙分析一下
老师,我们工厂给A客户加工,我们赚取加工费,而且我们的系统只核算加工收入。A客户的原材料自己从B那里买的,送过来我们工厂后发现材料不对,本来是需要退料的,但是由于各种维持三方关系的原因,所以我们工厂决定把错的材料自己买下来,给A客户换成对的料,错的材料用作以后加工其他产品,但是这个错的料以后没办法变成我们工厂的成本,这该怎么处理?
我们从国外客户指定的供应商那里进口原材料,这个客户将原材料的款支付给我们,我们将原材料加工完成后将货物出口给这个客户,请问客户之前支付给我们的原材料款是否要转内销缴纳增值税?
老师,好。资金账簿印花税,是只要股东打进去一点投资款,就要交吗?
老师,今年第一季度享受了小微企业的优惠政策,如果第二季度,资产总额超5000万了,企业所得税是不是要把第一季度享受的优惠政策全额纳税。
老师,好。我们是24年8月成立的公司,认缴金额100万,股东A,100%控股。今年3月增资到500万,新加入股东B,股东A认缴200万,控股40%,股东B,认缴300万,控股60%。请问3月份这个增资需要交印花税吗?
@董孝彬 好的好的,问答区@董孝彬,刚才问题继续就行, 上面就是说其他条件一定情况下,比如这个商品收入客户就付20,我们结转成本不一样,利润就不一样的,20-8和20-10的区别,这样能理解么
老师,查账征收个体户税局会查账吗?
老师您好,乙公司为甲公司提供厨师服务、帮厨服务、保洁服务、清理化粪池服务,乙方给开发票时,这四项分别开,另外企业管理服务费单开,请问专票这几项哪个可以抵扣呢
@董孝彬接上一次问的问题
老师,好。股东用专利投资,交印花税吗?
老师对于上月工资少计提,当月补计提,计入当月产品成本的分录不太懂 少计提补借生产成本,贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬 当月计提工资结转人工,借生产成本,贷应付职工薪酬(当月数) 成品入库,借库存商品,贷生产成本(当月计提工资+上月补计提数)???? 分录这样对?
老师您好 a 教材上说的不能重新计入 第二张图 li这里为什么又可以重新计入其他综合收益?
材料已经做成了成品,原材料出现负数怎么处理?
这个客户的原材料是不同其他供应商的原材料,反向冲销会出现负数
冲你的领用和结转成本。
怎么做分录?
借原材料贷生产成本, 借生产成本贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数
公司购入原材料,还需要发去外面加工,中间是不是还需要冲委托加工物资,借:原材料,贷:委托加工物资? 后面换了一个委托加工商,前面的委托加工的往来账已经平掉了,可以直接冲后面的委托加工商吗
你好,这个是别人委托你们的吧?
你发出去登记备查账本就行。
这个就不用做账务处理了。
我们买回来的原材料,也要委托其他公司加工才能生产
你好,不是现在是别人委托你加工吗?不是你买的。
是的,别人把原材料给我们,要求我们加工,不过发过来的原材料我们也需要发出去外面委托别人加工后,才能生产产品
好,你发出去登记一个备查账本 然后支付给对方的加工费,借主营业务成本贷银行存款,你收别人的加工费,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,不就可以啦?
这个不是你的材料,你委托不了,你做不了委托加工物资。
那客户让我们公司把卖过来的原材料转为让我们加工,其中我们委托其他方加工原材料,这部分是没办法冲了,对吗
是的,这个你做不了原材料
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。