您好,是的需要做税种核定的
请教大家,我们有个公司今年上半年成立的,之前一直没领过发票,但是有进项,7月份的增值税已经申报过了,出纳今天去税局领发票增量在了7月份,票种核定的是公司经营范围之一的租赁业务,准备8月份开租赁发票。那本月需要就7月份的税费重新报吗
我们单位之前主要经营范围是销售钢结构,开具13个点的发票。现在变更了经营范围,以建筑服务为主,就是开9个点建筑服务发票,同时销售钢结构也有,只是不是作为主要经营了。以前记账用的是企业会计准则(一般企业),现在要变更会计制度吗?
老师请问,我们新增了一个不动产租赁的经营范围,之前主要是销售制造,现在工商税务已经变更了,我还要做税种核定吗?因为现在我要开租赁类的发票(之前开的是销售商品)
请移交郭老师,老师,我之前因为看他们这个业务,将他判定为销售货物收入,去增加了销售货物13%为主营,现在公司要是要将这个公司更改为代理商运营模式,我之前的税种调整会不会有有问题,要不要去取消,昨天税务局才核准的
想请问一下,我们还没有起照,打算做车位销售业务,我们从开发商那里买断车位,然后卖出。赚差价,我想请问。车位销售没有产权证,我们经营范围是租赁还是销售不动产,我们能开不动产销售的发票吗?开发商给我们开什么发票呢?是不动产销售还是租赁,我们要如何交税。税率是多少?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗