你好,直接做到当月就可以的,不用分摊
老师你好!我公司是一般纳税人,收的山野菜经过加工已经出售了有一部分钱直接汇到法人卡里了,我做的凭证是借:原材料 代:库存现金 代:其他应付款 这样做对吗?现在已经没有库存商品了,但是报表上面显示有,我是不是还得做一张凭证呢?麻烦老师怎么做凭证
请问老师,例如给车辆上保险,收到保险公司返现款:是计入营业外收入,并进项税额转出吗?对于收到的返现款企业是给保险公司开收据做记账凭证吗?谢谢
老师,公司新买的车的保险及车船税2月交了,3月才开来发票,2月我直接计提了车船税和进了费用,我3月更正凭证,先进预付再转费用,2月计提车船税这张我红字冲销,应交税费应交车船税是做借方蓝字,还是贷方红字
老师,请问每年的车辆商业保险是先做出买车险的凭证,在做一张当月摊销的凭证对吗?还是直接摊销,不做原值的凭证?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师,就是8月才购买了本年车辆的保险,金额较大,期限为本年,那是不是做了购买的凭证,在摊销,还是应该怎么做?
借预付账款 贷银行存款,然后当月分摊