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写会计分录:业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。业务7.12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。业务8.12月8日,为制造甲产品领用A材料8000千克,单位成本11元/千克。业务9.12月9日,以现金1000元支付业务招待费。业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。

2022-10-25 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-25 11:28

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你好,学员,稍等一下
2022-10-25
第一个借销售费用差旅费950, 库存现金50 贷其他应收款 第二个,借生产成本贷原材料,8000乘以11 第三个借销售费用,招待费贷库存现金1000
2022-10-25
你好,学员,这个问题是什么的
2022-10-25
借原材料B、材料41000 应交税费应交增值税进项5200 贷预付账款3000 银行存款
2022-10-25
你好 业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款 业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。 借:原材料,贷:在途物资
2022-10-25
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