工资是当月计提。然后五月份发,那就做发工资的分录。不是冲减计提。
老师。比如6月底计提工资5万、7月发放6月工资只发了4万。剩余一万8月份发放。这个发放6月工资时怎么做分录啊
请问5月份做凭证,本月计提5月工资和付5月工资,跟本月计提5月工资下个月也就是6月做账才发5月工资有什么区别
4月份工资在5月发放,记分录是,4月计提工资,5月份缴纳工资,然后5月份再计提5月份应该发的工资,6月份再发送再记缴纳的分录,这样对吗
老师,请问下付员工工资分录例4月计提工资,5月冲4月计提,发放工资,计提5月份工资,6月分录跟5月一样,这样是否对
老师,上月计提工资,下月发放分录计提时借:管理费用一工资,贷应付工资,下月实际发放时要红冲计提?下月发放工资分录借:应付工资,贷银行存款这样对?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
☆老师,请教一下计提是借管理费用,贷应付职工薪酬,发工资时借应付职工薪酬,贷银行存款
老师后面就每个月都是当月计提次月发放,结转损益时是结转计提还是实发工资
结转的是损益 科目 这样理解 了吧
老师我的分录对?
您好,您的分录是正确的。
好谢老师
不客气,祝您工作愉快。