你好,你开票系统里面的实际销售金额是多少,就看这一个。
本期开了很多发票,这些发票前期已经确认过未开票收入了,可是这个月未开票收入又不多,那么等我报增值税的时候,开具发票那里正常填,按税控实际开出的销售额和税额,未开票收入那里尼?填负数吗?(因为本期未开票收入低于开之前发票金额)还是说等后面月份有了慢慢低?
留底税额做未收入申报,以后月份开发票了,未开票收入填报负数冲回,那实际发生的未开票收入正常申报吗?不能冲当时留底税额做的那部分收入是吗?
报税的时候,收入,是开票系统里的正常发票金额106383,但是开了负数发票3500,如果点正常和负数就是102883,增值税申报收入实际按照多少数字来填写
老师您好,请问小规模纳税人按照季度申报增值税,第四季度开具了负数发票,而且负数大于正数发票,也就是说最后的收入还是负数,如何申报增值税呢
老师,5月份开了一张30万红字发票,导致我开票销售额是负数,但是我们有很多未开票收入,申报的时候填写进去,应纳税额是正数,这个没有影响我正常申报吧
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在哪看实际销售的金额
你好,你的月统计销售额里面。
报税处理里面有一个月统计查询。
老师,你看看勾选的是不是按102883来填
这两张全部统计为什么不一样?
这两家是同一家个体,个体开票开错了,只能开负数发票,现在要统计销售收入,我的意思只勾选正常的,还是正常的和负数一起勾选,
你好,正数和负数一块加起来合计填写。