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公司是一般纳税人,我们的项目是简易计税,可以做差额征税,因为之前的会计不懂,所以没有做差额征税,直接按开票额交的增值税,我之前的分包付款的发票,可以用在后面报增值税做差额征税扣除吗

2022-10-24 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 12:27

你好; 你们实际是什么业务的;      建账工程还是劳务派遣方面的  

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快账用户1765 追问 2022-10-24 12:28

建筑公司

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齐红老师 解答 2022-10-24 12:28

 建筑公司的话;清包工可以简易计税的; 如果有分包 可以差额的 

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快账用户1765 追问 2022-10-24 12:30

但是之前交增值税没有做差额,之前入账的分包发票可以在后面报增值税的时候填附表一的时候,扣除做差额征税吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 12:33

 你好;      不做的 ; 你 首先自己账上和申报表要一致的;账上没有做差额; 不能申报按差额的  

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你好; 你们实际是什么业务的;      建账工程还是劳务派遣方面的  
2022-10-24
你们做成本的依据就是收到的发票不含税金额
2022-04-07
同学你好 对的 按不含税金额的差额
2022-04-06
你好;       可以差额报税的  
2022-09-15
您好 简易计税 分包开给的是普票,可以扣除
2022-02-19
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