其他费用。其它费用是500万,就用500万乘以10%。
老师你好,请问一下研发费用加计扣除里面的其他相关费用,不得超过可加计扣除研发费用总额的20%还是10%?
老师,研发支出里,其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。其他相关费用限额=《通知》第一条第一项允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%/(1-10%)。 公式里为何还要除90%?为何不是研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%
其他相关费用总额,不能超过全部可加计扣除研发费用的10%,这个全部可加计扣除的研发费用包含了其他相关费用总额,而第1-5项没有包括其他相关费用总额,所以在计算时还要除以90%的。请问老师还是不明白这段话啥意思
其他费用总额不超过可加计扣除研发费用总额的10%,比如我的研发费用总是500万,我的其他费用就是可抵扣五十万?
其他费用总额不超过可加计扣除研发费用总额的10%,比如我的研发费用总是500万,我的其他费用就是可抵扣五十万?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
。您好,是的,您这样计算是对的。
为什么课堂说,其他费用实际六十万,可扣除55.55万
这是文件原因 其他相关费用不得超过可加计扣除研发费用总额的10%, 所以你计算的是对的 课程里的没有看不清楚是什么情况