你好,学员,这个直接计入研发费用即可,不用计入资产科目了
资料甲公司与无形资产相关的经济业务如下: (1)2020年1月5日,购入一项土地使用权2000万元,增值税9%,以银行存款支付。该项土地使用权使用期限50年 (2)2020年6月8日,公司研部门准备研究开发一项专利技术。在研究阶段,公司为了研究成果的应用研究,评价,以银行存款支付相关费用500万元 (3)2020年8月30日,上述专利技术研究成功,转入开发阶段。企业将研究结果应用于该项专利技术的设计,直接发生的研发人员工资材料费以及设备的折费分为700万元、1200万元和100万元,同时用银行存款支付了其他相关费用90万元。以上支出均满足无形资产的确认条件
【3】甲公司适用的所得税税率为25%,各年实现利润总额均为10000万元。自2×21年1月1日起,甲公司自行研究开发一项新专利技术。税法规定,研究开发支出未形成无形资产计入当期损益的,按照研究开发费用的75%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的175%摊销。 (1)2×21年度研发支出为1500万元,其中费用化支出为500万元,资本化支出为1000万元。至2×21年末尚未达到预定可使用状态。 (2)2×22年发生资本化支出1400万元,2×22年7月1日该项专利技术获得成功并取得专利权。甲公司预计该项专利权的使用年限为10年,采用直线法进行摊销,均与税法规定相同。 要求:分别计算甲公司在2×21年末和2×22年末的资产账面价值、计税基础、暂时性差异余额、递延所得税资产(负债)发生额、递延所得税费用、应交所得税。
甲企业为增值税一般纳税企业,2021年度至2022年度发生的与无形资产有关业务如下:(1)2021年2月1日,甲企业开始自行研发一项行政管理部门使用的专利权一项,截止5月31日,企业用银行存款支付材料费用20万元,工资费用15万元,其他费用5万元,经测试,该项研发活动已完成研究阶段。(2)2021年6月1日,该研究已进入开发阶段,其中已领用材料25万元,职工工资12万元,其他支出5万元。其中符合资本化条件的支出共计30万元。(3)2021年7月30日,该项研发活动已经完成,最终形成了专利权,并于投入使用。该专利权预计使用年限为5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。请问一下会计分录怎么写
企业自行研究A软件产品,取的了著作权。如,21年1月开始研发,无法分辨研发阶段,固前期全部计入管理费用研究费100万,期末结转了损益。22年2月取的了著作权,请问老师,后续该怎么计算和计入无形资产和进行累计摊销?
资料:某企业发生以下经济业务1.企业购入一项专利权,价款50000元,增值税3000元,按规定摊销期为10年。该项专利权使用3年后,将其以40000元的价格出售,应交税费为2400元。作出购买,每年摊销,出售的分录。2.企业用银行存款购入土地使用权,价款800000元,增值税为88000元,自行开发建造厂房。3.2019年4月企业研发部门准备研究开发一项专有技术。在研究阶段,企业为了研究以银行存款支付相关费用800万元。2019年5月该专有技术研究成功,转入开发阶段,开发阶段以银行存款支付相关费用100万元,全部符合无形资产资本化的条件。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
老师,我们挂的往来,借:费用,,贷:其他应收款,现在余额有3049.66,实际是0,像这种情况咋处理啊
往来账每月对一次可以吗
老师,请问我们公司24年付了200多万广告服务费,做的时候都是,借预付,贷银行。这些发票24年都收到了, 但是都没有确认。现在25年我应该怎么做?
老师,你好,如果开票跟发货数量不一致的时候,怎么确认收入
意思是,无需进入无形资产科目? 那累计摊销就是借管理费用,贷累计摊销。按照100万的来进行摊销
意思是,无需进入无形资产科目? 那累计摊销就是借管理费用,贷累计摊销。按照100万的来进行摊销 是的
著作权摊销年限是不少于10年,那我们就是按照100/10/12计算出每月摊销比例?那75%加计抵扣又该怎么计算呢?
著作权摊销年限是不少于10年,那我们就是按照100/10/12计算出每月摊销比例?那75%加计抵扣又该怎么计算呢? 是的,加计扣除是用摊销金额乘以75%
累计摊销是按照取得著作权当月开始计提的?以前会计没有计提摊销,后面可以补计提吗?跨年的也可以补吗?
累计摊销是按照取得著作权当月开始计提的?以前会计没有计提摊销,后面可以补计提吗?跨年的也可以补吗?是的,可以的
谢谢老师
不客气,学员,早点休息