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老师您好,公司9月份之前是小规模,和其他两个公司之间的转账(没有发票),做账是做成的代收代付的。 然而9月份转一般纳税人,在此之前转账的这些发票在9月份都开来了,而且我司也开出去了一部分销售发票,这要怎么做账呢?

2022-10-21 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-21 20:56

学员你好,如果发票开给你们,你们也开出去,那么不能做代收代付,得做收入成本

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快账用户8389 追问 2022-10-21 21:17

那9月之前小规模时候没来发票,现在9月是一般纳税人又来发票了,这些发票对应的款项是小规模时候转的,怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-10-21 21:22

只要你按一般纳税人开票,进项就可以抵扣的

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学员你好,如果发票开给你们,你们也开出去,那么不能做代收代付,得做收入成本
2022-10-21
同学你好 1、以前费用都入过账了,发票回来,只用把原来的红冲掉,再做个正的就可以。 借:成本费用-负数(原来数) 借:成本费用(发票数) 2、而且我司也开出去了一部分销售发票,这要怎么做账呢? 答:借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-10-21
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定资产卡片吗?你多了固定资产的吧。
2022-12-07
你好,可以先计入9月份账,再做冲红处理
2020-09-25
您好,是否缴纳个税看申报情况。9月付工资,借应付职工薪酬~工资,贷银行存款。9月发放工资与计提之间的差额可能是社保公积金和个税等。
2020-10-11
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