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老师好!请问因为增值税申报表上销售额填金额,于下个月更正申报,并补缴了税款及滞纳金,请问如何做分录?

2022-10-21 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-21 19:46

借应交税费、未交增值税 贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款 借税金及附加贷应交税费 借应交税费附加税贷银行存款。

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快账用户2094 追问 2022-10-21 19:48

老师,补缴的增值税不需要计提吗?直接缴纳不可以吧

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齐红老师 解答 2022-10-21 19:53

你好,什么原因需要补交你账上的收入做得对不对?

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齐红老师 解答 2022-10-21 19:54

你账上做的是正确的话,你应该会有一个应交税费,在贷方有余额。

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快账用户2094 追问 2022-10-21 20:14

是填报增值税申报表的时候,少填了,账上的收入不少

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齐红老师 解答 2022-10-21 20:15

那你的应交税费就应该有一个贷方余额,你再查一下吧。

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快账用户2094 追问 2022-10-21 20:16

好的老师,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-21 20:18

不用客气,工作愉快。

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借应交税费、未交增值税 贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款 借税金及附加贷应交税费 借应交税费附加税贷银行存款。
2022-10-21
借:成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出 贷:银行存款
2021-01-11
同学你好,更正申报就体现在你更正当月的申报表了呢
2023-12-12
你好,是少做了收入的吗?
2022-08-12
你好,这个填写的是2020年度的,如果补缴2020年增值税和附加税,还有滞纳金做账了21年,是不用加这一部分的
2021-05-11
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