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请问,我们9月份已经付了一笔招待费 但9月的发票只拿了一部分回来,我先把已开票的那部分计费用 剩下的先暂估 这样可以吗?暂估的分录应该怎么做呢

2022-10-21 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 16:19

借,管理费用贷,应付账款暂估。

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快账用户7865 追问 2022-10-21 16:20

好的感谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:20

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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借,管理费用贷,应付账款暂估。
2022-10-21
你好 可以的 但是申报不了得去税务局 是的
2020-11-04
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
同学你好 可以的,先暂估,1月份再冲销。
2021-12-30
你好,可以的,你们是销售货物的吗?
2021-10-14
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