齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,你们是没有收到发票,要暂估,是吧
收到了呢
收到了,直接入账就可以了借:管理费用-租金或水电费贷:银行存款
还没付款
收到发票而已
借:管理费用-租金或水电费 贷:其他应付款
还有一些事咨询一下,我们公司员工工资部分在我们另外一个公司发,但是我这边要做账,计提时也是应付职工薪酬,只是支付方式是另外一个公司支付的是吧
计提你们发放员工的就可以
如果另外一个公司发的部分呢
我怎么做分录
另一个公司,就另一个公司计提就可以
就是每个公司做每个公司的
然后另外一个发的部分,我们这个公司到时候要还给他的
另外一个公司只是代扣,我们这个公司到时候要把这个钱还给他
意思是你们申报工资,另一个公司只是代付下,是吧
我理解的是,生产人员工资,管理人员工资,贷应付职工薪酬,发放时,借,应付职工薪酬,贷,另外一个公司的名称,是不是这样的
是的,是这样做的,然后再还给这个公司
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收到了呢
收到了,直接入账就可以了
借:管理费用-租金或水电费
贷:银行存款
还没付款
收到发票而已
借:管理费用-租金或水电费
贷:其他应付款
还有一些事咨询一下,我们公司员工工资部分在我们另外一个公司发,但是我这边要做账,计提时也是应付职工薪酬,只是支付方式是另外一个公司支付的是吧
计提你们发放员工的就可以
如果另外一个公司发的部分呢
我怎么做分录
另一个公司,就另一个公司计提就可以
就是每个公司做每个公司的
然后另外一个发的部分,我们这个公司到时候要还给他的
另外一个公司只是代扣,我们这个公司到时候要把这个钱还给他
意思是你们申报工资,另一个公司只是代付下,是吧
我理解的是,生产人员工资,管理人员工资,贷应付职工薪酬,发放时,借,应付职工薪酬,贷,另外一个公司的名称,是不是这样的
是的,是这样做的,然后再还给这个公司