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老师,出口转内销,计提的销项税额计入主营业务成本如何理解?

老师,出口转内销,计提的销项税额计入主营业务成本如何理解?
2022-10-21 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 10:32

同学,你好,本来出口商品是免税的,但是现在要转内销,那么就要按照国内税法规定照常缴纳增值税,此时发生的税金计入销项税额,同时增加企业的营业成本,你看这样能理解吗?

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快账用户3574 追问 2022-10-21 10:40

内销的销项税额不是不进成本的吗?

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:49

同学,这笔业务本身是出口,但因单证不全被视为内销的,它并不是真正意义上的内销哈

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:56

真正的内销销项是不计入成本的

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同学,你好,本来出口商品是免税的,但是现在要转内销,那么就要按照国内税法规定照常缴纳增值税,此时发生的税金计入销项税额,同时增加企业的营业成本,你看这样能理解吗?
2022-10-21
同学你好,最后一个分录,是因为需要把进项税转出,才这样做的,更准确的分录是,借:主营业务成本,贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)。
2022-12-02
你好,同学 你这就是不可以退税,这个不能退和抵扣的进项就增加成本处理
2022-12-02
同学你好 因为这个销项如果交了那就是成本
2022-12-02
同学你好 1.冲减出口销售收入,增加内销销售收入时,借记“主营业务收入——出口收入”科目,贷记“主营业务收入——内销收入”科 2. 进项税是不计入成本的,这个退的就是进项税
2022-10-21
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