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在2季度的时候把应付职工薪酬和银行存款两个科目借贷方向弄反了,现在才发现,要怎么更正过来呢?本应是借:应付职工薪酬,贷:银行存款,记到了:借:银行存款,贷:应付职工薪酬。

2022-10-20 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 17:14

你好更正就行 错的红冲再做正确的 

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快账用户7679 追问 2022-10-20 17:16

这样做对吗?

这样做对吗?
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齐红老师 解答 2022-10-20 17:21

是的 这样处理对的呢 

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相关问题讨论
你好更正就行 错的红冲再做正确的 
2022-10-20
同学你好,第一个是正确的;
2020-10-19
同学您好!正确的分录是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2020-10-19
同学你好 是什么会计准则
2023-04-19
同学你好 这个反结账回去调整哦
2023-04-19
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