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2.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。10.15日,从银行提取现金800000元,准备发放工资。11.15日,用现金800000元发放工资。12.15日,用银行存款购入设备一台,原价280000元,取得增值税普通发票。13.16日,将现金8000元捐赠给某福利院。14.17日,职工马华出差预借差旅费1200元,以现金付给。15.25日,马华出差回公司,报销差旅费1000元,还回现金200元。16.25日,按计划计算应由本月负担的短期借款利息300元。17.25日,计提本月固定资产折旧费12000元,其中车间固定资产折旧费9000元,行政部门固定资产折旧费3000元。18.25日,用银行存款支付行政管理部门办公费1228元,取得增值税普通发票。19.26日,用银行存款400元支付广告费,取得增值税普通发票。20.26日,仓库发出原材料22480元,其中产品领用22040元,车间一般耗费440元。

2022-10-20 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 16:48

你好,学员,具体哪里不清楚

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你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-20
你好,学员,题目不完整的
2022-11-17
你好,分录如下 1、借:原材料5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 贷:银行存款 5650 2、借:其他应收款-王勇1500       贷:库存现金1500 3、借:营业外支出30000      贷:银行存款30000 4、借:应收票据22600      贷:主营业务收入20000          应交税费-应交增值税(销项税额)2600 5、借:固定资产30000       应交税费-应交增值税(进项税额)3900      贷:应付账款33900 6、借:销售费用-广告费5000      贷:银行存款5000 7、借:销售费用1500      贷:其他应收款-王勇1500 8、借:应付职工薪酬18000      贷:银行存款18000 9、借:财务费用1200      贷:应付利息1200 10、借:银行存款2000        贷:其他业务收入2000 11、借:管理费用3000         制造费用2000         贷:累计折旧5000 12、借:管理费用8000         制造费用12000         贷:银行存款20000 13、借:生产成本40500         贷:库存商品-甲产品29000              库存商品-乙产品11500
2021-12-22
以下是上述经济业务的会计分录: 1.3 月 1 日借:银行存款 12000贷:库存现金 12000 2.3 月 2 日借:原材料 - A 材料 15400应交税费 - 应交增值税(进项税额) 2002贷:银行存款 17402 3.3 月 2 日借:其他应收款 - 小王 300贷:库存现金 300 4.3 月 4 日借:库存现金 80000贷:银行存款 80000 5.3 月 4 日借:应付职工薪酬 80000贷:库存现金 80000 6.3 月 5 日借:管理费用 200库存现金 100贷:其他应收款 - 小王 300 7.3 月 12 日借:应付账款 - 宏达公司 11700贷:银行存款 11700 8.3 月 13 日借:银行存款 67800贷:主营业务收入 60000应交税费 - 应交增值税(销项税额) 7800 9.3 月 15 日借:销售费用 1000贷:银行存款 1000 10.3 月 31 日借:制造费用 25000管理费用 8200贷:累计折旧 33200
2024-06-28
同学您好,您这是做会计分录的是吧,您可以自己试着做下,然后可以发我给您检查
2022-03-13
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