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老师 我三季度做了暂估成本 做了一部分 借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款-暂估成本 另一部分是 借 管理费用-服务费 贷:应付账款-暂估成本 做两部分是因为如果都做主营业务成本的话 成本大于收入了 老师 您看我的想法有错吗 这样做可以吗 还是应该怎样做

2022-10-20 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 15:12

暂估不是乱估哈,是本期有确定的依据需要承担费用,只是发票没到。并且科目也是根据具体的费用内容而定

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暂估不是乱估哈,是本期有确定的依据需要承担费用,只是发票没到。并且科目也是根据具体的费用内容而定
2022-10-20
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
同学你好 借方不用写暂估
2022-10-20
第一步对的 第二步,也对的 第三步,不对,是对第一步做红冲,再做正确的第一步的凭证按发票,如果第二步的成本是有问题的,可以做个调整也可以红冲重新做一个。
2020-10-30
你这个成本是不是归属于这个月的
2021-04-15
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